Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


qm:audit

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
qm:audit [2026/02/27 12:33] susann.teuscherqm:audit [2026/03/31 14:09] (aktuell) susann.teuscher
Zeile 2: Zeile 2:
  
 |              Rolle                     Signatur        ^     |              Rolle                     Signatur        ^    
-^Geprüft    | Geschäftsführung | 8-) |   +^Geprüft    | Geschäftsführung | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 14:08// |   
-^Freigegeben| QM | 8-) |+^Freigegeben| QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 14:08// |
  
 ===== Grundsätzliches ===== ===== Grundsätzliches =====
Zeile 14: Zeile 14:
  
 ^Abkürzung                        Definition                                                                                                                 ^Abkürzung                        Definition                                                                                                                
-| QMB                          | Qualitätsmanagementbeauftrager     | +| QMB                          | Qualitätsmanagementbeauftragter     |  
 + 
 +===== Prozessschaubild =====   
 + 
 +<WRAP center> 
 +<mermaid> 
 +flowchart LR 
 +A([Start]) --> B[Audit planen<br/>Auditprogramm] 
 +B --> C[Audit vorbereiten] 
 +C --> D[Audit durchführen] 
 +D --> E{Abweichung?
 +E -->|Ja| F[Maßnahmen festlegen] 
 +F --> G[Wirksamkeit prüfen] 
 +G --> H[Dokumentation] 
 +E -->|Nein| H 
 +H --> I([Ende]) 
 +</mermaid> 
 +</WRAP>
  
 ===== Prozessbeschreibung =====                                  ===== Prozessbeschreibung =====                                 
Zeile 75: Zeile 92:
  
 **Abteilung QM**\\ **Abteilung QM**\\
-Erstellung des jährlichen Auditplans für interne Audits\\+Erstellung des jährlichen Auditplanes mittels [[dokumente:auditprogramm|FB-QM-009 Auditprogram]] \\
 Koordination und Begleitung externer Audits\\ Koordination und Begleitung externer Audits\\
 Ansprechpartner für Zertifizierungsstellen, BIO-Kontrollstellen und Kunden\\ Ansprechpartner für Zertifizierungsstellen, BIO-Kontrollstellen und Kunden\\
Zeile 94: Zeile 111:
 == 3.1.1 Interne Audits == == 3.1.1 Interne Audits ==
  
-Die Abteilung QM erstellt jährlich einen Auditplan 8-)+Die Abteilung QM erstellt jährlich ein [[dokumente:auditprogramm|FB-QM-009 Auditprogram]]
  
 Grundlagen: Grundlagen:
Zeile 177: Zeile 194:
 == 3.3.1 Interne Audits == == 3.3.1 Interne Audits ==
  
-Interne Audits werden gemäß unserem [[Auditprogramm |FB-QM-009 Auditprogramm]] durchgeführt.+Interne Audits werden gemäß unserem [[dokumente:auditprogramm|FB-QM-009 Auditprogram]] durchgeführt.
  
 Nachweise erfolgen durch: Nachweise erfolgen durch:
Zeile 187: Zeile 204:
   * Produktaudits   * Produktaudits
  
-Feststellungen werden im {{ :dokumente:fb-qm-010_auditbericht.docx |FB-QM-010 Auditbericht}}dokumentiert.+Feststellungen werden im {{ :dokumente:fb-qm-010_auditbericht.docx |FB-QM-010 Auditbericht}} dokumentiert.
  
 Nicht belegbare oder nicht nachvollziehbare Aussagen stellen eine Abweichung dar. Nicht belegbare oder nicht nachvollziehbare Aussagen stellen eine Abweichung dar.
Zeile 206: Zeile 223:
 == 3.3.3 Lieferantenaudit == == 3.3.3 Lieferantenaudit ==
  
-Die Durchführung und Dokumentation erfolgt anhand 8-) Formblatt Lieferantenaudit noch erstellen+Die Durchführung und Dokumentation erfolgt anhand Formblatt {{ :dokumente:fb-qm-011_lieferantenaudit.xlsx |FB-QM-011 Lieferantenaudit Frageliste}}.
  
 == 3.4 Bewertung == == 3.4 Bewertung ==
  
-Die Gesamtbewertung erfolgt gemäß Formblatt 8-FB-QM-010.+Die Gesamtbewertung erfolgt gemäß Formblatt {{ :dokumente:fb-qm-010_auditbericht.docx |FB-QM-010 Auditbericht}}.
  
 Bei externen Audits gilt zusätzlich das jeweilige Bewertungssystem (z. B. IFS-Bewertungssystem). Bei externen Audits gilt zusätzlich das jeweilige Bewertungssystem (z. B. IFS-Bewertungssystem).
Zeile 225: Zeile 242:
   * Verantwortlicher   * Verantwortlicher
   * Umsetzungsfrist   * Umsetzungsfrist
-  * Wirksamkeitskontrolle 
  
-Die Dokumentation erfolgt im 8-) Formblatt FB-QM-010 Auditbericht oder im externen Auditbericht.+Die Dokumentation erfolgt im Formblatt {{ :dokumente:fb-qm-010_auditbericht.docx |FB-QM-010 Auditbericht}} oder im externen Auditbericht.
  
 Der QM-Beauftragte überwacht die fristgerechte Umsetzung. Der QM-Beauftragte überwacht die fristgerechte Umsetzung.
Zeile 259: Zeile 275:
 Die Aufbewahrung erfolgt für 10 Jahre. Die Aufbewahrung erfolgt für 10 Jahre.
  
---+----
 zurück zur [[:start|Startseite]] zurück zur [[:start|Startseite]]
qm/audit.1772192009.txt.gz · Zuletzt geändert: von susann.teuscher

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki